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收入支出决算总表
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财决01表 |
编制单位:贵州省黔南州独山县人民检察院 |
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2017年度 |
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|
金额单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏次 |
|
4 |
5 |
6 |
栏次 |
|
7 |
8 |
9 |
一、财政拨款收入 |
1 |
5,459,406.32 |
6,320,350.00 |
6,320,350.00 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、基本支出 |
60 |
5,459,406.32 |
4,996,783.63 |
8,417,975.45 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、外交支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
人员经费 |
61 |
4,170,666.36 |
2,853,477.06 |
5,759,068.88 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国防支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
日常公用经费 |
62 |
1,288,739.96 |
2,143,306.57 |
2,658,906.57 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
40 |
5,061,231.20 |
5,533,891.95 |
8,432,731.15 |
二、项目支出 |
63 |
0.00 |
1,048,546.88 |
1,048,546.88 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、教育支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本建设类项目 |
64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
行政事业类项目 |
65 |
0.00 |
1,048,546.88 |
1,048,546.88 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
0.00 |
5,596,653.53 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、上缴上级支出 |
66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
0.00 |
259,138.56 |
507,477.12 |
四、经营支出 |
67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
147,550.32 |
80,100.00 |
158,622.06 |
五、对附属单位补助支出 |
68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
69 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出经济分类 |
70 |
— |
— |
— |
|
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本支出和项目支出合计 |
71 |
— |
— |
9,466,522.33 |
|
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
工资福利支出 |
72 |
— |
— |
5,263,822.88 |
|
14 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
商品和服务支出 |
73 |
— |
— |
2,408,906.57 |
|
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
74 |
— |
— |
495,246.00 |
|
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对企事业单位的补贴 |
75 |
— |
— |
0.00 |
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
债务利息支出 |
76 |
— |
— |
0.00 |
|
18 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本建设支出 |
77 |
— |
— |
0.00 |
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
55 |
250,624.80 |
172,200.00 |
367,692.00 |
其他资本性支出 |
78 |
— |
— |
1,298,546.88 |
|
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他支出 |
79 |
— |
— |
0.00 |
|
21 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
80 |
|
|
|
|
22 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
81 |
|
|
|
|
23 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
82 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
5,459,406.32 |
6,320,350.00 |
11,917,003.53 |
本年支出合计 |
83 |
5,459,406.32 |
6,045,330.51 |
9,466,522.33 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
结余分配 |
84 |
— |
— |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
0.00 |
3,823,815.84 |
交纳所得税 |
85 |
— |
— |
0.00 |
基本支出结转 |
27 |
— |
— |
3,823,815.84 |
提取职工福利基金 |
86 |
— |
— |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
28 |
— |
— |
0.00 |
转入事业基金 |
87 |
— |
— |
0.00 |
经营结余 |
29 |
— |
— |
0.00 |
其他 |
88 |
— |
— |
0.00 |
|
30 |
|
|
|
年末结转和结余 |
89 |
0.00 |
275,019.49 |
6,274,297.04 |
|
31 |
|
|
|
基本支出结转 |
90 |
— |
— |
6,262,843.92 |
|
32 |
|
|
|
项目支出结转和结余 |
91 |
— |
— |
11,453.12 |
|
33 |
|
|
|
经营结余 |
92 |
— |
— |
0.00 |
|
34 |
|
|
|
|
93 |
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
94 |
|
|
|
总计 |
36 |
5,459,406.32 |
6,320,350.00 |
15,740,819.37 |
总计 |
95 |
5,459,406.32 |
6,320,350.00 |
15,740,819.37 |
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
2017年部门单位一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表 |
|
|
|
|
|
公开09表 |
编制单位:独山县人民检察院 |
|
|
|
|
金额单位:元 |
项目内容 |
2016年 决算数 |
2017年 决算数 |
2017年 比2016年 增加额 |
2017年比2016年 增长% |
增减变动原因 |
一、“三公”经费支出 |
|
|
|
|
|
1.因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
#DIV/0! |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
231,782.16 |
623,893.18 |
392,111.02 |
169.17 |
新增购置执法执行用车(19座客车一辆) |
(1)公务用车购置费 |
0.00 |
393,341.88 |
393,341.88 |
#DIV/0! |
新增购置执法执行用车(19座客车一辆) |
(2)公务用车运行维护费 |
231,782.16 |
230,551.30 |
-1,230.86 |
-0.53 |
|
3.公务接待费 |
123,207.80 |
122,730.70 |
-477.10 |
-0.39 |
|
(1)国内接待费 |
123,207.80 |
122,730.70 |
-477.10 |
-0.39 |
|
其中:外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
#DIV/0! |
|
(2)国(境)外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
#DIV/0! |
|
二、相关统计数 |
|
|
0.00 |
#DIV/0! |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
0 |
0 |
0.00 |
#DIV/0! |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
0 |
0 |
0.00 |
#DIV/0! |
|
3.公务用车购置数(辆) |
0 |
1 |
1.00 |
#DIV/0! |
|
4.公务用车保有量(辆) |
8 |
9 |
1.00 |
12.50 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
139 |
126 |
-13.00 |
-9.35 |
|
其中:外事接待批次(个) |
0 |
0 |
0.00 |
#DIV/0! |
|
6.国内公务接待人次(人) |
695 |
645 |
-50.00 |
-7.19 |
|
其中:外事接待人次(人) |
0 |
0 |
0.00 |
#DIV/0! |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
0 |
0 |
0.00 |
#DIV/0! |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
0 |
0 |
0.00 |
#DIV/0! |
|
注:决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
|
|
|
|
|
|
|
— 1 — |
|
|
|
|
|
|
|
预算01表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 支 预 算 总 表 |
单位名称:独山县人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
收 入 |
支 出(按项目类别) |
支 出(按功能科目分类) |
支 出(按经济科目分类) |
政府预算经济分类 |
项 目 |
2018年预算数 |
项 目 |
2018年预算数 |
支出功能分类 |
2018年预算数 |
经济科目 |
2018年预算数 |
科目编码 |
2018年预算数 |
一、公共财政预算收入 |
8,739,008 |
一、基本支出 |
8,201,152 |
一、一般公共服务 |
|
一、工资福利性支出 |
5,888,128 |
501、机关工资福利支出 |
5,888,128.00 |
财政拨款(补助) |
8,201,152 |
(一)人员支出 |
6,121,645 |
二、外交 |
|
二、商品和服务支出 |
2,079,507 |
502、机关商品和服务支出 |
2,079,507.00 |
非财政拨款(补助) |
537,856 |
工资福利支出 |
5,888,128 |
三、国防 |
|
三、对个人和家庭的补助支出 |
233,517 |
503、机关资本性支出(一) |
|
基本建设拨款 |
|
对个人和家庭补助支出 |
233,517 |
四、公共安全 |
6,789,758 |
四、债务利息及费用支出 |
|
504、机关资本性支出(二) |
|
二、非税收入 |
|
(二)公用支出(商品服务支出) |
2,079,507 |
五、教育 |
|
五、资本性支出(基本建设) |
|
505、对事业单位经营性补助 |
|
(一)非税收入(预算内) |
|
定额公用支出 |
1,680,000 |
六、科学技术 |
|
六、资本性支出 |
|
506、对事业单位资本性补助 |
|
专项收入 |
|
工会费 |
62,314 |
七、文化体育与传媒 |
|
七、对企业补助(基本建设) |
|
507、对企业补助 |
|
行政事业性收费收入 |
|
福利费 |
35,393 |
八、社会保障与就业 |
556,466 |
八、对企业补助) |
|
508、对企业资本性支出 |
|
罚没收入 |
|
取暖费 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
九、对社会保险基金支出 |
|
509、对个人和家庭的补助 |
233,517.00 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
|
特需费 |
|
十、医疗卫生与计划生育 |
329,701 |
十、其他支出 |
|
510、对社会保障基金补助 |
|
事业收入 |
|
其他商品服务支出 |
|
十一、节能环保 |
|
|
|
511、债务利息及费用支出 |
|
经营收入 |
|
二、项目支出 |
|
十二、城乡社区事务 |
|
|
|
512、债务还本支出 |
|
其他收入 |
|
(一)项目支出(预算内) |
|
十三、农林水事务 |
|
|
|
513、转移性支出 |
|
(二)非税收入(教育收费) |
|
成本性支出 |
|
十四、交通运输 |
|
|
|
514、预备费及预留 |
|
行政事业性收费收入 |
|
政策性刚性配套支出 |
|
十五、资源勘探信息等事务 |
|
|
|
599、其他支出 |
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
|
专项业务费 |
|
十六、商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
其他收入 |
|
政府公共预算经费 |
|
十七、金融 |
|
|
|
|
|
三、政府性基金收入 |
|
重大项目专项资金 |
|
十八、援助其他地区 |
|
|
|
|
|
四、国有资本经营收入 |
|
(二)项目支出(教育收费) |
|
十九、国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
|
五、社会保险基金收入 |
|
教育收费项目支出 |
|
二十、住房保障支出 |
525,227 |
|
|
|
|
六、其他收入 |
|
成本性项目支出 |
|
二十一、粮油物资储备管理事务 |
|
|
|
|
|
|
|
(三)政府性基金支出 |
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
(四)社会保险基金支出 |
|
二十三、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(五)国有资本经营支出 |
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
三、其他支出 |
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
8,739,008 |
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
七、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
八、附属单位上缴收入 |
|
五、上缴上级支出 |
|
|
|
|
|
|
|
九、上年结余 |
|
六、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
8,739,008 |
财政拨款(补助)支出 |
8,201,152.00 |
财政拨款(补助)支出 |
8,201,152.00 |
财政拨款(补助)支出 |
8,201,152.00 |
财政拨款(补助)支出 |
8,201,152.00 |
备注:非财政拨款收入为州社会保险基金拨付的退休人员统筹内养老金部分,支出在州级社会保险基金中列支,故一般公共预算支出中未含此项支出。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|