目录
一、黔南州365bet下载地址_365bet安全上网导航_365bet手机开户人民检察院概况
二、黔南州365bet下载地址_365bet安全上网导航_365bet手机开户人民检察院2020年度部门决算公开报表(见附表)
三、黔南州365bet下载地址_365bet安全上网导航_365bet手机开户人民检察院2020年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、黔南州365bet下载地址_365bet安全上网导航_365bet手机开户人民检察院概况
(一)主要职能
根据《中华人民共和国人民检察院组织法》规定,365bet下载地址_365bet安全上网导航_365bet手机开户人民检察院依法履行下列职能职责。
1、依法向365bet下载地址_365bet安全上网导航_365bet手机开户人大常委会报告工作并提出议案。
2、执行国家法律法规,贯彻落实上级人民检察、同级党委工作部署,制定检察工作目标,完成各项检察工作任务。
3、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。
4、依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督。
5、对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法提请抗诉。
(二)机构设置及部门决算单位构成
365bet下载地址_365bet安全上网导航_365bet手机开户人民检察院是检察机关,内设办公室等5个职能部门。从预算单位构成看,365bet下载地址_365bet安全上网导航_365bet手机开户人民检察院决算包括:本级收支决算。
二、黔南州365bet下载地址_365bet安全上网导航_365bet手机开户人民检察院2020年度部门决算公开报表(见附表)
三、黔南州365bet下载地址_365bet安全上网导航_365bet手机开户人民检察院2020年度部门决算情况说明
(一)黔南州365bet下载地址_365bet安全上网导航_365bet手机开户人民检察院2020年度收入支出决算总体情况说明
黔南州365bet下载地址_365bet安全上网导航_365bet手机开户人民检察院2020年度收支决算总计1185.66万元,与2019年相比, 减少60.31万元,减少4.84%。变动的主要原因是:本年度调出2人退休1人,因此经费减少。
(二)黔南州365bet下载地址_365bet安全上网导航_365bet手机开户人民检察院2020年度收入决算情况说明
本年收入合计1185.66万元,其中:财政拨款收入1003.25万元,占84.62%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入182.41万元,占15.38%。
(三)黔南州365bet下载地址_365bet安全上网导航_365bet手机开户人民检察院2020年度支出决算情况说明
本年支出合计1242.12万元,其中:基本支出1030.28万元,占82.95%;项目支出211.84万元,占17.05%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)黔南州365bet下载地址_365bet安全上网导航_365bet手机开户人民检察院2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
黔南州365bet下载地址_365bet安全上网导航_365bet手机开户人民检察院2020年度财政拨款收入决算总计1003.25万元。与2019年相比,减少143.94万元,减少12.55%。变动的主要原因是:本年度调出2人退休1人,因此经费减少。
(五)黔南州365bet下载地址_365bet安全上网导航_365bet手机开户人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
黔南州365bet下载地址_365bet安全上网导航_365bet手机开户人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款支出1060.28万元,占本年支出合计的85.36%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少48.08万元,减少4.34%。变动的主要原因是:本年度调出2人退休1人,因此经费减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
黔南州365bet下载地址_365bet安全上网导航_365bet手机开户人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:公共安全支出929.89万元,占支出的87.70%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
黔南州365bet下载地址_365bet安全上网导航_365bet手机开户人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1418.79万元,支出决算为1060.28万元,完成当年预算的74.73%。决算数小于预算数的主要原因是:2020年部分人员经费未支出(绩效奖金当年考核结果未出),项目支出结存资金较大。
(1)公共安全(类)检察(款)行政运行(项)。当年预算为1287.07万元,支出决算为929.89万元,完成当年预算的72.25%。决算数小于预算数的主要原因是:部分人员经费未支出、中央政法转移支付资金上年结转。
(2)社会保障和就业支出。当年预算为55.57万元,支出决算为55.57万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:无差异。
(3)卫生健康支出。当年预算为32.31万元,支出决算为31.36万元,完成当年预算的97.06%。决算数小于预算数的主要原因是:本年度调出2人退休1人。
(4)住房保障支出。当年预算为43.84万元,支出决算为43.46万元,完成当年预算的99.13%。决算数小于预算数的主要原因是:本年度调出2人退休1人。
(六)黔南州365bet下载地址_365bet安全上网导航_365bet手机开户人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
黔南州365bet下载地址_365bet安全上网导航_365bet手机开户人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出848.43万元,其中:人员经费658.95万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费189.48万元,主要包括办公费、水电费、差旅费劳务费、公车运行费等。
(七)黔南州365bet下载地址_365bet安全上网导航_365bet手机开户人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算16.46万元,比上年增长7.87万元,增长91.63%,增长原因是:公务车年限较长维修维护费增加、全省政法观摩会及省人大代表调研在龙里招开,因此公务接待费比上年度增长。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(下降) 0%,增加原因是:无此项开支;公务用车运行维护费支出15.24万元,占支出的92.59%,比上年增长7.27万元,增长91.22%,变动原因是:公务车年限较长维修维护费增加;公务接待费支出1.22万元,占支出的7.41%,比上年增长0.60万元,增长96.60%,变动原因是:全省政法观摩会及省人大代表调研在龙里招开,因此公务接待费比上年度增长。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。黔南州365bet下载地址_365bet安全上网导航_365bet手机开户人民检察院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费15.24万元,其中,公务用车运行维护费15.24万元。主要用于:公车用油、公车保险、维修等。2020年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆,2020年9月报废4辆。
(3)公务接待费1.22万元。具体是:上级部门来我院指导调研工作接待。
国内公务接待支出1.22万元,主要是:上级部门来我院指导调研工作接待。黔南州365bet下载地址_365bet安全上网导航_365bet手机开户人民检察院2020年国内公务接待4批次106人次。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
2020年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况
(九)国有资本经营收入支出决算情况说明
2020年本单位无国有资本经营收入、支出。
(十)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2020年黔南州365bet下载地址_365bet安全上网导航_365bet手机开户人民检察院机关运行经费支出189.48万元,比2019年减少73.94万元,减少28.07%,变动的主要原因是:本年度减少11人转隶人员经费。
2、政府采购支出情况。
2020年我单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,我单位共有车辆4辆,其中,机要通讯用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
4.预算绩效管理工作开展情况
我院2020年度开展项目共1个,为中央和纪检监察政法转移支付资金项目。
(1)整体支出绩效自评情况
①年初工作任务:充分发挥检察职能,全力维护社会稳定,服务社会稳定大局。完成情况:已完成。取得的成绩:有力维护了社会稳定。
②年初工作任务:严厉打击严重刑事犯罪,维护社会和谐稳定。完成情况:全年办理各类刑事案件572余件。取得的成绩:有力地打击了严重刑事犯罪,维护了社会的和谐稳定。
③年初工作任务:全面履行法律监督职能,维护社会公平正义。完成情况:已完成。取得的成绩:人民群众对检察工作的满意度达95%以上。
(2)项目支出绩效自评情况
中央和纪检监察政法转移支付资金项目
a.资金使用情况:全年预算数186万元(全年预算数为年初预算数加上调整数,其中,财政拨款资金36万元,全年执行数186万元,执行率100%。
b.项目实施情况:支持县市政法部门数量为1;支持政法部门办案(业务)数量,实际完成572件;支持政法部门业务装备数量(台、套、件)完成43台、套、件;;支持开展司法求助数量完成12件;全年依法依规办理各类案件;业务装备采购首次验收合格率达100%以上;政法经费分类保障资金用于政法部门的比例达100%;项目于2020年12月31日完成
c.产生的效益:检务保障水平稳步提升。
d.受益对象(服务对象)满意度:人民群众对检察工作的满意度高达95%以上。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。